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 ◇ 審計學概念和應用 ◇
類別  稅法類
定價  900 元 年份  2007
書碼  V042 ISBN  978-957-41-4809-7
作者  蔡信夫、馮拙人 譯者  
版次  第5版 裝訂  平裝
優惠價    810 元 我要訂購 查詢購物車
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本書特色
我國審計環境近年來受國內外情勢之急速變化,影響甚據,為維持本書撰初衷「本土化、紮實和新」的特色,從事下列的修訂:
(1)會計師考試的相關規定。
(2)公司治理相關規定的補強。
(3)加入審計準則公報第41號「比較財務報表之查
   核報告」。
(4)加強會計師法律責任之內容。
(5)增加會計師公會聯合會有關職業道德之詳細規
   定。
(6)列舉投資人保護的最新案例。
(7)對工作底稿編制常見的缺失予以列舉。
(8)對內部控制加以案例分析
(9)探討企業以「企業資源規劃系統(ERP)」為
   核心而形成了整合性E化營運系統相關審計
   課題。
(10)依已修訂「會計師查核簽證財務報表規劃」及
   控制測試相關規定修改查核程式。
(11)加強應收帳款出售的查核。
本書內容
第一章 審計理論和實務的發展
I、簡介審計的意義和類別
Ⅱ、影響審計的重要機構和團體
Ⅲ、會計師的資格和執業

第二章 審計準則、查核報告和其他準則
I、審計準則
Ⅱ、查核報告
Ⅲ、其他準則
IV、公司治理
附錄一 我國現行審計準則公報清單
附錄二 我國推動公司治理情形彙總表
附錄三 上市上櫃公司治理實務守則

第三章 職業道德和法律責任
Ⅰ、我國會計師職業道德規範
Ⅱ、我國會計師的法律責任
Ⅲ、投資人保護與避免訴訟之道
附錄四 AICPA職業行為規範

第四章 蒐集和評估審計證據
Ⅰ、委託人的主張或聲明
Ⅱ、重大性
Ⅲ、風險評量
Ⅳ、建立審計目標
Ⅴ、審計證據的特徵
Ⅵ、獲取審計證據的程序
Ⅶ、審計證據的種類

第五章 審計業務的開展、規畫和工作底稿
Ⅰ、受委審計財務報表
Ⅱ、一般規劃
Ⅲ、計畫執行
Ⅳ、查核工作底稿

第六章 財表審計下內部控制的考量
Ⅰ、內部控制之新貌
Ⅱ、瞭解內部控制
Ⅲ、文件證實對內部控制的瞭解
Ⅳ、評估控制風險(Assessing Control Risk)
Ⅴ、溝通內部控制的缺失
附錄五 「內部控制」改稱「內部控管」芻議
附錄六 美國沙氏法案404節對企業內部控制報告之要求
附錄七 美國「企業風險管理-整合架構」

第七章 電腦資訊系統環境下之審計
I、電腦與其影響
Ⅱ、審計規劃
Ⅲ、了解內部控制結構與風險
Ⅳ、電腦資訊系統之評估
Ⅴ、電腦資訊系統環境的其它考慮
Ⅵ、資訊科技所面臨的課題
Ⅶ、網際網路(Internet)與審計
Ⅷ、電腦濫用與詐欺

第八章 審計抽樣
I、審計抽樣之基本概念
Ⅱ、控制測試之審計抽樣
Ⅲ、證實測試之審計抽樣

第九章 審計人員的責任和不當、不實的財務報導
I、簽發查核報告的會計師和報告使用人間之溝距
Ⅱ、財表誤述、控制目標和管理階層的聲明
Ⅲ、舞弊的存在
附錄八 舞弊檢察師

第十章 審計有關資料和現金餘額
I、有關資料
Ⅱ、現金餘額

第十一章 銷售和收款交易循環:控制測試
I、銷售交易循環的性質
Ⅱ、銷售交易循環之控制測試
Ⅲ、收款交易循環的性質
Ⅳ、收款交易循環之控制測試
Ⅴ、電腦連線之銷售與收款交易系統
Ⅵ、應用系統網頁化
附錄九 統一發票的認識和測試

第十二章 銷售和收款交易循環:證實測試
I、證實測試的性質
Ⅱ、證實測試的時機
Ⅲ、證實測試的範圍
Ⅳ、函證之方式、程序及控制
Ⅴ、應收款項和銷貨收入交易證實測試的目標
Ⅵ、應收款項和銷貨收入證實測試的審計程式

第十三章 取得和支出交易循環:控制測試
Ⅰ 取得和支出交易循環的性質
Ⅱ 取得和支出交易循環之控制測試
Ⅲ 電腦連線之取得和支出交易系統

第十四章 取得和支出交易循環:證實測試
Ⅰ 固定資產之查核
Ⅱ 應付帳款之查核
Ⅲ 應付票據之查核
Ⅳ 預付款項的查核
Ⅴ 無形資產之查核

第十五章 生產交易循環之查核
Ⅰ 生產交易循環的性質
Ⅱ 生產交易循環之控制測試
Ⅲ 電腦連線之生產交易系統
Ⅳ 存貨和銷貨成本交易的證實測試

第十六章 人事交易循環之查核
Ⅰ 人事交易循環的性質
Ⅱ 人事交易循環之控制測試
Ⅲ 電腦連線之人事薪工交易系統
Ⅳ 薪工交易的證實測試

第十七章 投資和理財交易循環之查核
Ⅰ 投資和理財交易循環的性質
Ⅱ 投資和理財交易循環之控制測試
Ⅲ 電腦連線之投資和理財交易系統
Ⅳ 長期投資的證實測試
Ⅴ 長期負債的證實測試
Ⅵ 股東權益的證實測試

第十八章 完成審計
Ⅰ 查核經營業績
Ⅱ 研討承諾和或有事項
Ⅲ 我國查核期後事項程序的革新
Ⅳ 評估繼續經營能力
Ⅴ 索取委託人聲明書
Ⅵ 執行分析性程序
Ⅶ 終結程序
Ⅷ 查核報告遞交委任人後的任務
附錄十 改良聲明書芻議
附錄十一 美國會計師對於額外資料的責任

第十九章 深入探討查核報告
Ⅰ 我國報告準則和標準無保留查核報告
Ⅱ 我國修正式無保留意見查核報告
Ⅲ 我國保留意見查核報告
Ⅳ 我國否定意見查核報告
Ⅴ 我國無法表示意見的查核報告
Ⅵ 查核報告的類型、組織、內容彙述
Ⅶ 美國會計專業界的獨立審計人員報告
Ⅷ 其他情況下的查核報告
附錄十二 33號公報發布後跟著修訂的公報
附錄十三 審計準則公報第四十四號

第二十章 財表審計以外的會計師專業服務和報告
Ⅰ 美國簽證任務的深入探討
Ⅱ 特殊目的查核報告和其他類似報告
Ⅲ 非財表資訊的審查和複核
Ⅳ 核閱財務資訊
Ⅴ 非簽證的會計服務
Ⅵ 會計師事務所提供主要服務的彙總比較
Ⅶ 會計師事務所提供之非審計服務
附錄十四 美國公開公司期中財務資料的核閱

第二十一章 確認性服務(assurance services)
Ⅰ 確認性服務
Ⅱ 資訊技術與確認性服務
Ⅲ 決策制定者所需要的資訊
Ⅳ 確認性服務的類型
Ⅴ 認證獨立性
Ⅵ 認證服務的競爭環境

第二十二章 作業審計、內部稽核、遵行審計和我國政府審計
Ⅰ 作業審計
Ⅱ 內部稽核
Ⅲ 遵行審計
作者簡介
蔡信夫
蔡信夫 博士
經歷:
行政院主計處政府會計共同規範審議委員會 委員 91/06/19-99/07/31
財團法人世界宗教博物館發展基金會 董事 78/09-101/12/31
財團法人台北市淡江會計教育基金會 董事 89/08/17-101/8/16
瀚亨生物科技(上海)有限公司 管理顧問 94/07/01-100/06/30
良澔科技(股)公司 董事 97/06/27-100/06/26
華義國際數位(股)公司 獨立董事 91/12/24-99/06/01
信昌化學工業(股)公司 監察人 98/06/10-101/06/09
廣鎵光電(股)公司 獨立董事 96/04/23-102/04/27
富晶通科技(股)公司 獨立董事 97/05/30-100/05/29
淡江大學社區發展學院院長、技術學院院長(1996~2002) 、推廣教育中心主任(1993~1996) 、管理學院院長(1983~1993) 、會計室主任 、會計學系主任、
教育部大學管理學門訪視委員、教育經費分配審議委員
考試院考選部典試委員、考選部試題審查委員、會計師檢覆審查委員會委員
交通部電信總局電信會計作業審議小組委員 、衛星通訊審查委員
行政院財產管理制度規劃專案小組委員、育輔會青年創業計畫審查委員、育輔會青年工作研究諮詢小組委員、
財團法人電信技術中心「號碼可攜服務集中式資料庫建置」評選委員
交通部高速公路服務區督導委員會委員
教育部九十二學年度私立技專院校整體發展獎助經費運用績效訪視委員會委員
台灣環境管理學會「環境管理學刊」審稿委員會委員
教育部「私立技專校院執行整體發展獎補助經費運用計劃」訪視委員
交通部高速鐡路工程總局顧問
電信技術中心「建置下一代無線網路互通性測試及驗證實驗室可行性評估專案」評選委員
交通部網路互連諮詢委員會委會委員、電信總局性騷擾申訴評議委員會委員、電信總局普及服務基金管理委員會委員、電信總局電信資費諮詢委員會委員
國家傳訊傳播委員會普及服務基金管理委員會委員、電信資費諮詢委員會委員
財團法人電信技術中心監察人
財團法人台灣博物館基金會董事
台北市會計師公會 監事
台灣省會計師公會 理事
中華民國會計師會全國聯合會國際事務委員會主任委員
中華民國管理會計學會 理事長
省立斗六中學校友總會 理事長
中華民國多國籍企業研究學會 常務理事
中華民國系統分析學會 常務理事
中華民國納稅人權益保護協會 常務理事
富駿企業股份有限公司 董事長
財團法人台北市中國工商會計文教基金會 董事
華夏租賃(股)公司 監察人
世昕企業(股)公司監察人
台灣企業傳承研究發展協會理事長
中華民國全國商業總會 諮詢顧問
廣益管理顧問(股)公司 董事長
益群財務顧問(股)公司 董事長
財團法人思源醫療基金會 監事主席
巨虹電子(股)公司 監察人
單井工業(股)公司 獨立監察人
學歷
私立淡江大學管理科學研究所博士班結業(1980.9∼1988.7 )
私立淡江大學管理科學研究所碩士 畢業

馮拙人
譯者簡介
作者  蔡信夫、馮拙人

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◇台北市重慶南路一段47號 ◇電話:(02)2351-2587•傳真:(02)2391-8788
◇辦公室:台北市南昌路一段125巷6號

◇教師服務專線:(02)2351-2587 分機 11, 15

◇mailto:shinlou@ms25.hinet.net